税期是指所属某个月份的应缴税款。以增值税为例,如果按月申报,那么税期为次月,即在下个月申报上个月的税款。例如,11月的增值税,税期为12月1日至15日。一般情况下,增值税进项发票需在当月底前完成扫描认证,比如11月的进项必须在11月底前认证,否则无法抵扣。不过,自增值税发票选择确认平台上线后,可在税期内勾选上个月的进项发票用于抵扣。接下来,我们将为大家讲解如何通过增值税发票确认平台,在税期内勾选上个月的进项发票。
1、 先将税盘插入电脑主机,登录增值税发票选择确认平台。说明:申报11月增值税,12月勾选确认。

2、 登录平台,进入主界面,点击所属期月份,例如11月,进行增值税发票选择与确认操作。

3、 点击进入界面,选择开票日期起始日,设置完成后点击。


4、 点击,页面下方将显示指定日期范围内的进项发票。选择需上月抵扣的发票,选好后,点击底部完成操作。


5、 点击页面底部,弹出勾选确认信息后,请核对发票数量与金额等,无误后点击。

6、 点击,页面弹出保存成功提示,再次确认后,按提示进行确认勾选操作。

7、 再次点击,然后点击页面上方的。

8、 点击页面上方的,在确认标志处选择,然后点击右侧。进入确认勾选页面后,默认显示已勾选未确认的内容,因此可直接点击进行操作。


9、 点击页面右侧,下方弹出已勾选发票,核对无误后,点页面底部。

10、 点击页面底部的按钮,会弹出提示框,选择,然后点击。这是关键步骤,只有选择未完成申报,次月勾选的进项才能归入上个月税期进行抵扣。

11、 选择后,页面会弹出提示:确认的发票将归入上月税期,如2017年11月。核对无误后,点击即可。

12、 点击,页面弹出发票确认汇总表,核对发票份数、金额无误后,点击。


13、 点击后,页面弹出提示:发票确认不可更改,请点击。随后显示:提交成功,发票勾选认证完成。
